• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 124 118 139 468
20.0 587 555 447 650
301 15 743 274 15 881 365
302 868 271 875 266
304 30 414 30 830
319 0 0
32.1 154 500 000 183 500 000
32.2 28 020 899 4 000 000
45.0 49 930 167 67 835 883
45.2 1 776 343 1 742 091
458 3 730 3 742
459 1 402 1 371
474 2 699 379 1 903 868
475 0 0
477 308 284
501 0 0
502 9 825 770 9 889 528
504 27 742 736 24 440 065
505 14 888 14 888
60.0 51 620 78 032
604 871 516 871 516
608 251 542 251 542
609 430 164 438 006
610 11 624 14 146
612 0 0
620 15 505 15 505
706 52 810 463 59 720 755
Итого по активу (баланс) 346 311 688 372 095 801
Пассив
102 15 100 000 15 100 000
106 120 055 74 998
107 2 265 000 2 265 000
108 21 552 189 21 552 189
301 2 586 403 2 588 773
302 113 064 207 170
306 168 167
31.2 0 0
32.1 96 851 74 210
32.2 1 316 63
407 55 467 554 75 790 854
408 19 210 616 18 785 555
409 106 994 93 467
420 3 024 920 3 056 918
422 29 000 30 000
42.1 4 922 085 4 817 208
42.2 22 139 569 21 423 710
45.1 741 673 863 882
45.2 118 747 119 127
458 2 860 2 911
459 654 648
474 689 738 583 269
475 2 033 1 778
477 194 179
501 0 0
502 123 144 138 481
504 401 761 282 221
505 14 888 14 888
520 136 105 200 136 105 200
523 2 190 395 2 359 798
524 0 0
525 3 146 223 2 784 484
60.0 338 980 216 071
604 334 424 337 806
608 274 413 275 277
609 188 936 190 880
610 3 3
615 26 076 29 038
617 89 799 89 799
620 4 536 4 536
706 54 781 227 61 835 243
Итого по пассиву (баланс) 346 311 688 372 095 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 185 202
804 2 012 539 2 168 186
806 6 0
808 4 0
809 0 0
810 5 0
Итого по активу (баланс) 2 012 739 2 168 388
Пассив
851 2 008 337 2 163 644
852 551 594
854 0 0
855 3 851 4 150
Итого по пассиву (баланс) 2 012 739 2 168 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 8 227 585 5 916 500
90.4 1 183 080 1 502 603
90.5 62 993 457 61 487 789
90.6 41 655 41 645
99998 98 239 013 60 516 558
Итого по активу (баланс) 170 684 790 129 465 095
Пассив
90.5 98 239 013 60 516 558
99999 72 445 777 68 948 537
Итого по пассиву (баланс) 170 684 790 129 465 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 4 595 172 1 387 458
940 0 0
941 0 0
99996 4 609 566 1 370 744
Итого по активу (баланс) 9 204 738 2 758 202
Пассив
969 4 609 566 1 370 744
99997 4 595 172 1 387 458
Итого по пассиву (баланс) 9 204 738 2 758 202

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?