Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Сибирский Банк "Сириус" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3506
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 078 | 5 180 | 12 258 | 960 | 968 | 1 928 | 339 | 1 119 | 1 458 | 7 699 | 5 029 | 12 728 |
30102 | 115 402 | 0 | 115 402 | 1 017 317 | 0 | 1 017 317 | 1 009 111 | 0 | 1 009 111 | 123 608 | 0 | 123 608 |
30202 | 6 526 | 0 | 6 526 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 | 5 350 | 0 | 5 350 |
32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45206 | 616 248 | 0 | 616 248 | 10 000 | 0 | 10 000 | 215 048 | 0 | 215 048 | 411 200 | 0 | 411 200 |
45207 | 890 985 | 0 | 890 985 | 56 000 | 0 | 56 000 | 52 680 | 0 | 52 680 | 894 305 | 0 | 894 305 |
45308 | 4 002 | 0 | 4 002 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 3 751 | 0 | 3 751 |
45812 | 132 594 | 0 | 132 594 | 207 000 | 0 | 207 000 | 21 157 | 0 | 21 157 | 318 437 | 0 | 318 437 |
45912 | 1 245 | 0 | 1 245 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 3 520 | 0 | 3 520 |
47423 | 35 | 0 | 35 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 31 | 0 | 31 |
47427 | 24 559 | 0 | 24 559 | 17 155 | 0 | 17 155 | 17 821 | 0 | 17 821 | 23 893 | 0 | 23 893 |
52503 | 811 | 0 | 811 | 3 036 | 0 | 3 036 | 957 | 0 | 957 | 2 890 | 0 | 2 890 |
60302 | 12 582 | 0 | 12 582 | 0 | 0 | 0 | 3 449 | 0 | 3 449 | 9 133 | 0 | 9 133 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 558 | 0 | 1 558 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 422 | 0 | 1 422 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 24 852 | 0 | 24 852 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 0 | 2 537 | 22 315 | 0 | 22 315 |
60901 | 968 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 968 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 0 | 2 537 | 2 537 | 0 | 2 537 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 172 | 0 | 172 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | 154 | 0 | 154 |
61702 | 19 324 | 0 | 19 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 324 | 0 | 19 324 |
70606 | 38 817 | 0 | 38 817 | 180 926 | 0 | 180 926 | 0 | 0 | 0 | 219 743 | 0 | 219 743 |
70608 | 907 | 0 | 907 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 |
70611 | 3 448 | 0 | 3 448 | 3 449 | 0 | 3 449 | 0 | 0 | 0 | 6 897 | 0 | 6 897 |
Итого по активу (баланс) | 2 022 128 | 5 180 | 2 027 308 | 2 222 938 | 968 | 2 223 906 | 2 098 751 | 1 119 | 2 099 870 | 2 146 315 | 5 029 | 2 151 344 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 146 165 | 0 | 146 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 165 | 0 | 146 165 |
10801 | 35 872 | 0 | 35 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 872 | 0 | 35 872 |
407 | 48 159 | 0 | 48 159 | 332 948 | 0 | 332 948 | 350 268 | 0 | 350 268 | 65 479 | 0 | 65 479 |
408.1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42104 | 122 081 | 0 | 122 081 | 122 081 | 0 | 122 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 290 | 0 | 122 290 | 122 290 | 0 | 122 290 |
42107 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42206 | 213 863 | 0 | 213 863 | 192 563 | 0 | 192 563 | 0 | 0 | 0 | 21 300 | 0 | 21 300 |
42207 | 533 899 | 0 | 533 899 | 0 | 0 | 0 | 118 924 | 0 | 118 924 | 652 823 | 0 | 652 823 |
45215 | 310 519 | 0 | 310 519 | 99 677 | 0 | 99 677 | 14 000 | 0 | 14 000 | 224 842 | 0 | 224 842 |
45315 | 882 | 0 | 882 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 |
45818 | 117 266 | 0 | 117 266 | 21 157 | 0 | 21 157 | 130 060 | 0 | 130 060 | 226 169 | 0 | 226 169 |
45918 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 1 294 | 2 327 | 0 | 2 327 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 91 480 | 0 | 91 480 | 35 168 | 0 | 35 168 | 23 891 | 0 | 23 891 | 80 203 | 0 | 80 203 |
47426 | 5 764 | 0 | 5 764 | 3 974 | 0 | 3 974 | 5 355 | 0 | 5 355 | 7 145 | 0 | 7 145 |
52301 | 56 150 | 0 | 56 150 | 56 150 | 0 | 56 150 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
52302 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 22 400 | 0 | 22 400 | 13 900 | 0 | 13 900 | 65 290 | 0 | 65 290 | 73 790 | 0 | 73 790 |
52406 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 665 | 0 | 1 665 | 3 436 | 0 | 3 436 | 3 436 | 0 | 3 436 | 1 665 | 0 | 1 665 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60335 | 503 | 0 | 503 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 1 037 | 503 | 0 | 503 |
60414 | 4 407 | 0 | 4 407 | 2 537 | 0 | 2 537 | 158 | 0 | 158 | 2 028 | 0 | 2 028 |
60903 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 43 787 | 0 | 43 787 | 0 | 0 | 0 | 178 900 | 0 | 178 900 | 222 687 | 0 | 222 687 |
70603 | 1 066 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 | 1 861 | 0 | 1 861 |
70801 | 36 524 | 0 | 36 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 524 | 0 | 36 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 027 308 | 0 | 2 027 308 | 893 696 | 0 | 893 696 | 1 017 732 | 0 | 1 017 732 | 2 151 344 | 0 | 2 151 344 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 345 111 | 0 | 345 111 | 45 | 0 | 45 | 339 061 | 0 | 339 061 | 6 095 | 0 | 6 095 |
90902 | 5 608 | 0 | 5 608 | 2 273 | 0 | 2 273 | 571 | 0 | 571 | 7 310 | 0 | 7 310 |
91414 | 4 690 509 | 0 | 4 690 509 | 1 020 754 | 0 | 1 020 754 | 0 | 0 | 0 | 5 711 263 | 0 | 5 711 263 |
91604 | 9 705 | 0 | 9 705 | 6 665 | 0 | 6 665 | 4 512 | 0 | 4 512 | 11 858 | 0 | 11 858 |
99998 | 1 325 454 | 0 | 1 325 454 | 154 680 | 0 | 154 680 | 249 238 | 0 | 249 238 | 1 230 896 | 0 | 1 230 896 |
Итого по активу (баланс) | 6 376 387 | 0 | 6 376 387 | 1 184 417 | 0 | 1 184 417 | 593 382 | 0 | 593 382 | 6 967 422 | 0 | 6 967 422 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 715 514 | 0 | 715 514 | 115 393 | 0 | 115 393 | 68 550 | 0 | 68 550 | 668 671 | 0 | 668 671 |
91315 | 575 591 | 0 | 575 591 | 133 845 | 0 | 133 845 | 0 | 0 | 0 | 441 746 | 0 | 441 746 |
91316 | 8 476 | 0 | 8 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 476 | 0 | 8 476 |
91318 | 13 630 | 0 | 13 630 | 0 | 0 | 0 | 85 930 | 0 | 85 930 | 99 560 | 0 | 99 560 |
91507 | 12 232 | 0 | 12 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 232 | 0 | 12 232 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 211 | 0 | 211 |
99999 | 5 050 933 | 0 | 5 050 933 | 344 143 | 0 | 344 143 | 1 029 736 | 0 | 1 029 736 | 5 736 526 | 0 | 5 736 526 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 376 387 | 0 | 6 376 387 | 593 381 | 0 | 593 381 | 1 184 416 | 0 | 1 184 416 | 6 967 422 | 0 | 6 967 422 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 51,0000 | 0 | 0 | 59,0000 | 0 | 0 | 61,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 51,0000 | 0 | 0 | 59,0000 | 0 | 0 | 61,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 59,0000 | 0 | 0 | 51,0000 | 0 | 0 | 61,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 59,0000 | 0 | 0 | 51,0000 | 0 | 0 | 61,0000 |
Страница была полезной?