Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РУНЭТБАНК"
Регистрационный номер
2829
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 6 267 | 0 | 6 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 267 | 0 | 6 267 |
| 10901 | 5 694 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 694 | 0 | 5 694 |
| 20202 | 2 584 | 3 272 | 5 856 | 1 350 | 418 | 1 768 | 1 371 | 465 | 1 836 | 2 563 | 3 225 | 5 788 |
| 30102 | 11 700 | 0 | 11 700 | 2 289 | 0 | 2 289 | 6 931 | 0 | 6 931 | 7 058 | 0 | 7 058 |
| 30110 | 15 | 127 280 | 127 295 | 0 | 12 561 | 12 561 | 0 | 12 975 | 12 975 | 15 | 126 866 | 126 881 |
| 30202 | 48 | 0 | 48 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 30204 | 36 | 0 | 36 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 30602 | 1 | 132 956 | 132 957 | 0 | 13 062 | 13 062 | 0 | 13 545 | 13 545 | 1 | 132 473 | 132 474 |
| 45505 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 146 | 0 | 146 |
| 45506 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 367 | 0 | 367 |
| 45815 | 2 415 | 0 | 2 415 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 0 | 2 781 |
| 45915 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 50505 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 60202 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 60306 | 7 | 0 | 7 | 194 | 0 | 194 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 215 | 0 | 215 | 365 | 0 | 365 | 433 | 0 | 433 | 147 | 0 | 147 |
| 60401 | 98 254 | 0 | 98 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 254 | 0 | 98 254 |
| 60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 168 | 0 | 168 |
| 70606 | 25 760 | 0 | 25 760 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 | 27 502 | 0 | 27 502 |
| 70607 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70608 | 503 325 | 0 | 503 325 | 49 498 | 0 | 49 498 | 0 | 0 | 0 | 552 823 | 0 | 552 823 |
| Итого по активу (баланс) | 657 793 | 263 508 | 921 301 | 56 115 | 26 093 | 82 208 | 9 433 | 27 037 | 36 470 | 704 475 | 262 564 | 967 039 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 91 360 | 0 | 91 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 360 | 0 | 91 360 |
| 10601 | 31 400 | 0 | 31 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 400 | 0 | 31 400 |
| 407 | 7 051 | 23 | 7 074 | 6 567 | 6 | 6 573 | 3 517 | 6 | 3 523 | 4 001 | 23 | 4 024 |
| 408.1 | 73 | 863 | 936 | 0 | 88 | 88 | 24 | 228 | 252 | 97 | 1 003 | 1 100 |
| 42301 | 359 | 158 | 517 | 427 | 17 | 444 | 491 | 17 | 508 | 423 | 158 | 581 |
| 42601 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 44007 | 9 500 | 229 346 | 238 846 | 0 | 23 365 | 23 365 | 0 | 22 533 | 22 533 | 9 500 | 228 514 | 238 014 |
| 45515 | 821 | 0 | 821 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 45818 | 2 415 | 0 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 2 781 | 0 | 2 781 |
| 45918 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 47411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 47426 | 29 | 162 | 191 | 30 | 197 | 227 | 1 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 50507 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 60206 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 605 | 0 | 605 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 015 | 0 | 1 015 | 565 | 0 | 565 |
| 60309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60324 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60601 | 8 638 | 0 | 8 638 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 8 792 | 0 | 8 792 |
| 60903 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 61701 | 6 154 | 0 | 6 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 0 | 6 154 |
| 70601 | 25 388 | 0 | 25 388 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 25 497 | 0 | 25 497 |
| 70603 | 506 549 | 0 | 506 549 | 0 | 0 | 0 | 49 378 | 0 | 49 378 | 555 927 | 0 | 555 927 |
| 70615 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| Итого по пассиву (баланс) | 690 743 | 230 558 | 921 301 | 8 917 | 23 674 | 32 591 | 55 509 | 22 820 | 78 329 | 737 335 | 229 704 | 967 039 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 7 222 | 0 | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 222 | 0 | 7 222 |
| 91501 | 1 183 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 1 183 |
| 91604 | 723 | 0 | 723 | 91 | 0 | 91 | 64 | 0 | 64 | 750 | 0 | 750 |
| 91704 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
| 91801 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 91802 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 99998 | 450 | 0 | 450 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 450 | 0 | 450 |
| Итого по активу (баланс) | 10 155 | 0 | 10 155 | 328 | 0 | 328 | 284 | 0 | 284 | 10 199 | 0 | 10 199 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 99999 | 9 705 | 0 | 9 705 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 9 749 | 0 | 9 749 |
| Итого по пассиву (баланс) | 10 155 | 0 | 10 155 | 223 | 0 | 223 | 267 | 0 | 267 | 10 199 | 0 | 10 199 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 3 360,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 360,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 360,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 360,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 3 360,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 360,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 360,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 360,0000 |
Страница была полезной?