Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 18 604 | 0 | 18 604 | 2 150 006 | 0 | 2 150 006 | 2 140 435 | 0 | 2 140 435 | 28 175 | 0 | 28 175 |
30110 | 48 035 | 0 | 48 035 | 2 814 342 | 0 | 2 814 342 | 2 743 967 | 0 | 2 743 967 | 118 410 | 0 | 118 410 |
30202 | 14 240 | 0 | 14 240 | 260 | 0 | 260 | 5 783 | 0 | 5 783 | 8 717 | 0 | 8 717 |
30233 | 65 659 | 0 | 65 659 | 2 042 566 | 0 | 2 042 566 | 2 082 348 | 0 | 2 082 348 | 25 877 | 0 | 25 877 |
47423 | 147 284 | 0 | 147 284 | 365 920 | 0 | 365 920 | 490 151 | 0 | 490 151 | 23 053 | 0 | 23 053 |
60302 | 77 | 0 | 77 | 133 | 0 | 133 | 94 | 0 | 94 | 116 | 0 | 116 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 121 | 0 | 121 | 716 | 0 | 716 | 623 | 0 | 623 | 214 | 0 | 214 |
60323 | 15 | 0 | 15 | 8 457 | 0 | 8 457 | 176 | 0 | 176 | 8 296 | 0 | 8 296 |
60401 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 363 | 0 | 363 | 4 | 0 | 4 | 125 | 0 | 125 | 242 | 0 | 242 |
70606 | 379 288 | 0 | 379 288 | 65 944 | 0 | 65 944 | 1 514 | 0 | 1 514 | 443 718 | 0 | 443 718 |
70611 | 201 | 0 | 201 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
Итого по активу (баланс) | 674 055 | 0 | 674 055 | 7 449 224 | 0 | 7 449 224 | 7 465 998 | 0 | 7 465 998 | 657 281 | 0 | 657 281 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 16 200 | 0 | 16 200 | 16 200 | 0 | 16 200 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 1 783 | 0 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 783 | 0 | 1 783 |
40903 | 261 093 | 0 | 261 093 | 2 353 144 | 0 | 2 353 144 | 2 271 976 | 0 | 2 271 976 | 179 925 | 0 | 179 925 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 8 480 | 0 | 8 480 | 8 544 | 0 | 8 544 | 75 | 0 | 75 |
47422 | 11 652 | 0 | 11 652 | 726 660 | 0 | 726 660 | 720 903 | 0 | 720 903 | 5 895 | 0 | 5 895 |
47425 | 20 | 0 | 20 | 2 017 | 0 | 2 017 | 2 307 | 0 | 2 307 | 310 | 0 | 310 |
60301 | 150 | 0 | 150 | 270 | 0 | 270 | 299 | 0 | 299 | 179 | 0 | 179 |
60305 | 207 | 0 | 207 | 783 | 0 | 783 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 546 | 0 | 546 | 3 395 | 0 | 3 395 | 3 682 | 0 | 3 682 | 833 | 0 | 833 |
60324 | 20 | 0 | 20 | 181 | 0 | 181 | 4 084 | 0 | 4 084 | 3 923 | 0 | 3 923 |
60601 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 112 | 0 | 112 |
70601 | 380 475 | 0 | 380 475 | 0 | 0 | 0 | 65 771 | 0 | 65 771 | 446 246 | 0 | 446 246 |
Итого по пассиву (баланс) | 674 055 | 0 | 674 055 | 3 111 194 | 0 | 3 111 194 | 3 094 420 | 0 | 3 094 420 | 657 281 | 0 | 657 281 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Итого по активу (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Страница была полезной?