Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата
Регистрационный номер
3326
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 162 261 | 0 | 162 261 | 2 171 085 | 0 | 2 171 085 | 2 130 685 | 0 | 2 130 685 | 202 661 | 0 | 202 661 |
30110 | 0 | 1 144 | 1 144 | 20 015 | 48 439 | 68 454 | 20 015 | 49 364 | 69 379 | 0 | 219 | 219 |
30114 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 22 | 22 |
30202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 438 | 46 438 | 0 | 46 438 | 46 438 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 18 | 0 | 18 | 152 | 0 | 152 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 73 | 0 | 73 | 38 | 0 | 38 | 22 | 0 | 22 | 89 | 0 | 89 |
60401 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 485 | 0 | 485 | 579 | 0 | 579 | 203 | 0 | 203 | 861 | 0 | 861 |
70606 | 17 388 | 0 | 17 388 | 3 651 | 0 | 3 651 | 0 | 0 | 0 | 21 039 | 0 | 21 039 |
70608 | 710 | 0 | 710 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 |
70611 | 53 | 0 | 53 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Итого по активу (баланс) | 181 892 | 1 174 | 183 066 | 2 201 536 | 95 312 | 2 296 848 | 2 156 698 | 96 245 | 2 252 943 | 226 730 | 241 | 226 971 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
10602 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
10701 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
10801 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 524 | 0 | 524 | 2 199 | 0 | 2 199 | 1 938 | 0 | 1 938 | 263 | 0 | 263 |
40702 | 137 312 | 411 | 137 723 | 3 029 025 | 49 279 | 3 078 304 | 3 070 253 | 49 079 | 3 119 332 | 178 540 | 211 | 178 751 |
40807 | 1 598 | 726 | 2 324 | 2 907 | 2 710 | 5 617 | 2 905 | 1 988 | 4 893 | 1 596 | 4 | 1 600 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 51 447 | 51 303 | 102 750 | 51 447 | 51 303 | 102 750 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 46 552 | 0 | 46 552 | 46 552 | 0 | 46 552 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 77 | 0 | 77 |
60601 | 886 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 888 | 0 | 888 |
70601 | 18 080 | 0 | 18 080 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 21 780 | 0 | 21 780 |
70603 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 862 | 0 | 862 |
Итого по пассиву (баланс) | 181 929 | 1 137 | 183 066 | 3 135 379 | 103 292 | 3 238 671 | 3 180 206 | 102 370 | 3 282 576 | 226 756 | 215 | 226 971 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 57 | 0 | 57 | 38 | 0 | 38 | 20 | 0 | 20 | 75 | 0 | 75 |
99998 | 12 508 | 0 | 12 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 508 | 0 | 12 508 |
Итого по активу (баланс) | 12 567 | 0 | 12 567 | 38 | 0 | 38 | 20 | 0 | 20 | 12 585 | 0 | 12 585 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 438 | 0 | 12 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 438 | 0 | 12 438 |
91508 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
99999 | 59 | 0 | 59 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 77 | 0 | 77 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 567 | 0 | 12 567 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 12 585 | 0 | 12 585 |
Страница была полезной?