• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
106 1 847 260 2 060 297
20.0 1 944 314 1 752 630
301 5 208 817 4 528 248
302 284 470 381 595
303 296 696 755 281 929 855
304 54 539 83 624
319 2 645 000 8 850 000
32.1 18 749 054 15 751 524
32.2 6 500 6 500
324 3 314 440 3 314 440
442 0 0
451 4 288 746 4 325 177
453 2 948 0
454 50 000 45 000
45.0 24 975 037 24 256 656
45.2 3 281 022 3 402 186
458 7 765 731 7 117 347
459 706 074 630 541
47.1 40 811 64 941
474 5 757 982 6 865 695
475 94 495 85 395
478 154 423 136 263
502 18 231 834 18 173 714
507 623 474 623 474
60.0 4 495 477 4 358 365
604 2 229 501 2 232 731
608 986 113 972 498
609 321 046 332 500
610 3 533 4 201
612 0 0
617 337 318 337 318
619 334 078 334 078
620 8 261 8 261
621 110 111 109 802
706 182 304 143 216 179 080
Итого по активу (баланс) 587 853 307 609 253 936
Пассив
102 15 552 289 15 552 289
106 803 229 803 061
107 310 074 310 074
108 2 213 664 2 213 664
301 3 015 216 2 985 075
302 88 244 252 895
303 296 696 755 281 929 855
306 7 8
31.1 1 250 000 2 449 300
31.2 0 0
32.1 0 2 658
324 580 000 680 000
405 447 462
406 104 549 320 346
407 11 414 681 8 231 644
408 11 241 399 11 457 160
409 56 584 4 452
418 0 1 820 000
420 114 000 41 900
422 0 20 600
42.1 6 313 992 11 052 597
42.2 31 351 849 33 313 852
451 150 831 152 016
453 25 0
454 903 720
45.1 3 297 572 3 235 998
45.2 224 562 229 194
458 5 541 492 4 877 944
459 683 213 606 167
47.1 2 449 3 850
474 2 398 822 2 057 044
475 354 243 366 935
478 3 881 3 602
496 4 011 960 0
502 1 732 024 1 943 209
507 6 173 6 173
520 41 41
523 780 995 781 531
525 11 600 18 908
60.0 1 136 159 1 141 433
604 989 847 994 723
608 1 024 891 1 019 889
609 268 763 271 762
615 4 646 4 646
706 184 121 236 218 096 259
Итого по пассиву (баланс) 587 853 307 609 253 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 1 533 899 1 534 435
90.4 5 605 048 7 604 295
90.5 201 109 907 196 167 659
90.6 673 642 1 190 182
99998 68 333 365 63 415 290
Итого по активу (баланс) 277 255 861 269 911 861
Пассив
90.5 68 333 365 63 415 290
99999 208 922 496 206 496 571
Итого по пассиву (баланс) 277 255 861 269 911 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 6 317 307 7 446 411
941 953 0
99996 6 298 479 7 466 969
Итого по активу (баланс) 12 616 739 14 913 380
Пассив
969 6 298 479 7 466 969
99997 6 318 260 7 446 411
Итого по пассиву (баланс) 12 616 739 14 913 380

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?