Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
30104 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
30110 | 156 857 | 0 | 156 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 256 | 0 | 255 256 |
30202 | 50 490 | 0 | 50 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 949 | 0 | 41 949 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 159 176 | 0 | 159 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 464 | 0 | 411 464 |
31902 | 120 520 | 0 | 120 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 000 | 0 | 503 000 |
47417 | 1 236 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 0 | 1 179 |
47423 | 13 274 | 0 | 13 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 016 | 0 | 15 016 |
47427 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 1 214 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 693 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 891 | 0 | 15 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 315 | 0 | 59 315 |
60323 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
60336 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
60401 | 2 246 | 0 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246 | 0 | 2 246 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
60901 | 12 496 | 0 | 12 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 496 | 0 | 12 496 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 3 160 |
61702 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 |
70606 | 209 205 | 0 | 209 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 531 | 0 | 332 531 |
70611 | 2 475 | 0 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 713 | 0 | 3 713 |
Итого по активу (баланс) | 1 270 671 | 0 | 1 270 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 915 | 0 | 1 643 915 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
10801 | 1 884 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 1 884 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 2 663 | 0 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
30232 | 204 338 | 0 | 204 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 551 | 0 | 248 551 |
407 | 604 062 | 0 | 604 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 774 | 0 | 782 774 |
40903 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 1 542 |
40905 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 64 171 | 0 | 64 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 408 | 0 | 66 408 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
47426 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
60301 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
60305 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 0 | 2 553 |
60311 | 2 523 | 0 | 2 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
60322 | 32 405 | 0 | 32 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 510 | 0 | 25 510 |
60324 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60335 | 1 148 | 0 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 1 190 |
60414 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
60903 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |
70601 | 249 996 | 0 | 249 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 365 | 0 | 407 365 |
70801 | 74 035 | 0 | 74 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 035 | 0 | 74 035 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 270 671 | 0 | 1 270 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 915 | 0 | 1 643 915 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 26 862 | 0 | 26 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Итого по активу (баланс) | 26 862 | 0 | 26 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 26 649 | 0 | 26 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 649 | 0 | 26 649 |
91508 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 862 | 0 | 26 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Страница была полезной?