Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 027 | 223 | 1 250 | 0 | 9 | 9 | 8 | 14 | 22 | 1 019 | 218 | 1 237 |
30104 | 8 769 | 0 | 8 769 | 28 610 | 0 | 28 610 | 26 274 | 0 | 26 274 | 11 105 | 0 | 11 105 |
30110 | 5 583 | 19 923 | 25 506 | 4 554 256 | 1 127 | 4 555 383 | 4 554 417 | 1 292 | 4 555 709 | 5 422 | 19 758 | 25 180 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 670 | 777 | 1 447 | 0 | 32 | 32 | 0 | 39 | 39 | 670 | 770 | 1 440 |
30233 | 4 | 0 | 4 | 698 | 561 | 1 259 | 698 | 561 | 1 259 | 4 | 0 | 4 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 669 310 | 0 | 3 669 310 | 3 459 310 | 0 | 3 459 310 | 210 000 | 0 | 210 000 |
31903 | 211 360 | 0 | 211 360 | 869 110 | 0 | 869 110 | 1 080 470 | 0 | 1 080 470 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 395 | 0 | 1 395 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 588 | 0 | 1 588 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 370 | 65 | 1 435 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 370 | 65 | 1 435 |
60310 | 8 | 1 | 9 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 8 | 1 | 9 |
60312 | 136 | 0 | 136 | 595 | 0 | 595 | 623 | 0 | 623 | 108 | 0 | 108 |
60336 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 87 | 0 | 87 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 19 | 101 | 0 | 101 |
70606 | 74 863 | 0 | 74 863 | 2 048 | 0 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | 76 911 | 0 | 76 911 |
70608 | 46 589 | 0 | 46 589 | 1 795 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 0 | 48 384 | 0 | 48 384 |
70611 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
Итого по активу (баланс) | 352 923 | 20 989 | 373 912 | 9 128 541 | 1 732 | 9 130 273 | 9 123 907 | 1 909 | 9 125 816 | 357 557 | 20 812 | 378 369 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 34 212 | 0 | 34 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 212 | 0 | 34 212 |
30126 | 1 692 | 0 | 1 692 | 35 | 0 | 35 | 14 | 0 | 14 | 1 671 | 0 | 1 671 |
30226 | 1 452 | 0 | 1 452 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 444 | 0 | 1 444 |
30232 | 171 | 0 | 171 | 2 093 | 237 | 2 330 | 2 093 | 237 | 2 330 | 171 | 0 | 171 |
30236 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 |
406 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
407 | 131 798 | 60 | 131 858 | 14 726 | 4 | 14 730 | 13 633 | 3 | 13 636 | 130 705 | 59 | 130 764 |
408.1 | 1 | 18 022 | 18 023 | 1 011 | 876 | 1 887 | 1 011 | 1 815 | 2 826 | 1 | 18 961 | 18 962 |
40903 | 50 025 | 0 | 50 025 | 2 545 | 0 | 2 545 | 2 337 | 0 | 2 337 | 49 817 | 0 | 49 817 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 1 780 | 0 | 1 780 | 1 780 | 0 | 1 780 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 112 | 0 | 112 | 98 | 0 | 98 |
60305 | 1 533 | 0 | 1 533 | 281 | 0 | 281 | 756 | 0 | 756 | 2 008 | 0 | 2 008 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 533 | 0 | 533 | 571 | 0 | 571 | 369 | 0 | 369 | 331 | 0 | 331 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 439 | 0 | 1 439 |
60335 | 463 | 0 | 463 | 2 | 0 | 2 | 207 | 0 | 207 | 668 | 0 | 668 |
60414 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 424 | 0 | 424 |
61701 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
70601 | 79 112 | 0 | 79 112 | 0 | 0 | 0 | 2 506 | 0 | 2 506 | 81 618 | 0 | 81 618 |
70603 | 45 660 | 0 | 45 660 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 | 47 426 | 0 | 47 426 |
Итого по пассиву (баланс) | 355 801 | 18 111 | 373 912 | 23 105 | 1 129 | 24 234 | 26 624 | 2 067 | 28 691 | 359 320 | 19 049 | 378 369 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
90902 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 10 080 | 0 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 |
Итого по активу (баланс) | 10 468 | 0 | 10 468 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 478 | 0 | 10 478 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 020 | 0 | 10 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 020 | 0 | 10 020 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 398 | 0 | 398 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 468 | 0 | 10 468 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 478 | 0 | 10 478 |
Страница была полезной?