• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 092 16 5 108 150 507 0 150 507 149 332 8 149 340 6 267 8 6 275
20209 0 0 0 129 624 0 129 624 129 624 0 129 624 0 0 0
30104 39 099 0 39 099 247 119 0 247 119 249 403 0 249 403 36 815 0 36 815
30110 3 004 115 3 119 709 906 1 615 1 713 60 1 773 2 000 961 2 961
30202 1 784 0 1 784 0 0 0 235 0 235 1 549 0 1 549
47423 167 0 167 42 0 42 29 0 29 180 0 180
50706 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
60202 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
60302 139 0 139 0 0 0 64 0 64 75 0 75
60306 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
60308 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
60310 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60312 287 0 287 3 024 0 3 024 3 071 0 3 071 240 0 240
60401 4 444 0 4 444 700 0 700 0 0 0 5 144 0 5 144
60701 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
61009 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61210 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61403 149 0 149 53 0 53 33 0 33 169 0 169
70606 2 151 0 2 151 2 950 0 2 950 127 0 127 4 974 0 4 974
70608 6 0 6 54 0 54 0 0 0 60 0 60
70706 32 183 0 32 183 127 0 127 32 310 0 32 310 0 0 0
70708 254 0 254 0 0 0 254 0 254 0 0 0
70711 37 0 37 248 0 248 285 0 285 0 0 0
Итого по активу (баланс) 88 826 131 88 957 536 214 906 537 120 567 567 68 567 635 57 473 969 58 442
Пассив
10208 8 194 0 8 194 0 0 0 0 0 0 8 194 0 8 194
10701 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
10801 2 932 0 2 932 0 0 0 0 0 0 2 932 0 2 932
40502 60 0 60 1 761 0 1 761 1 701 0 1 701 0 0 0
40602 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40702 14 275 0 14 275 221 449 0 221 449 224 746 0 224 746 17 572 0 17 572
40703 15 818 0 15 818 25 536 0 25 536 23 698 0 23 698 13 980 0 13 980
40802 4 889 0 4 889 24 146 0 24 146 23 614 0 23 614 4 357 0 4 357
40821 1 197 0 1 197 138 816 0 138 816 138 214 0 138 214 595 0 595
40905 0 0 0 703 0 703 703 0 703 0 0 0
40909 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
40910 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 0 0 0 2 033 0 2 033 2 033 0 2 033 0 0 0
40913 0 0 0 7 8 15 7 8 15 0 0 0
47416 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47422 0 0 0 86 655 0 86 655 86 655 0 86 655 0 0 0
47425 141 0 141 8 0 8 16 0 16 149 0 149
50719 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
60301 31 0 31 499 0 499 468 0 468 0 0 0
60305 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
60309 918 0 918 0 0 0 0 0 0 918 0 918
60311 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60322 0 0 0 947 0 947 947 0 947 0 0 0
60601 3 116 0 3 116 0 0 0 34 0 34 3 150 0 3 150
70601 4 185 0 4 185 965 0 965 2 042 0 2 042 5 262 0 5 262
70603 18 0 18 0 0 0 43 0 43 61 0 61
70701 32 619 0 32 619 33 577 0 33 577 958 0 958 0 0 0
70702 69 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0
70703 318 0 318 318 0 318 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 32 849 0 32 849 33 964 0 33 964 1 115 0 1 115
Итого по пассиву (баланс) 88 957 0 88 957 571 011 15 571 026 540 496 15 540 511 58 442 0 58 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 103 795 0 103 795 34 754 0 34 754 34 883 0 34 883 103 666 0 103 666
90902 927 718 0 927 718 111 231 0 111 231 121 230 0 121 230 917 719 0 917 719
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 0
91704 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
91802 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
99998 672 0 672 0 0 0 60 0 60 612 0 612
Итого по активу (баланс) 1 033 897 0 1 033 897 145 985 0 145 985 156 212 0 156 212 1 023 670 0 1 023 670
Пассив
91507 672 0 672 60 0 60 0 0 0 612 0 612
99999 1 033 225 0 1 033 225 156 110 0 156 110 145 943 0 145 943 1 023 058 0 1 023 058
Итого по пассиву (баланс) 1 033 897 0 1 033 897 156 170 0 156 170 145 943 0 145 943 1 023 670 0 1 023 670
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 90,0000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 90,0000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?