• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 20 442 551 20 993 260 528 14 260 542 242 653 13 242 666 38 317 552 38 869
20209 0 0 0 131 604 0 131 604 131 604 0 131 604 0 0 0
30104 47 118 0 47 118 321 657 0 321 657 336 092 0 336 092 32 683 0 32 683
30110 539 205 744 200 5 205 109 28 137 630 182 812
30202 3 012 0 3 012 0 0 0 93 0 93 2 919 0 2 919
30204 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30602 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
47423 120 0 120 15 0 15 8 0 8 127 0 127
50104 10 148 0 10 148 65 0 65 176 0 176 10 037 0 10 037
50121 223 0 223 28 0 28 39 0 39 212 0 212
50706 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 903 0 903 7 0 7 0 0 0 910 0 910
60306 0 0 0 225 0 225 151 0 151 74 0 74
60308 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60310 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60312 537 0 537 2 412 0 2 412 1 841 0 1 841 1 108 0 1 108
60401 14 049 0 14 049 0 0 0 0 0 0 14 049 0 14 049
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61403 143 0 143 21 0 21 24 0 24 140 0 140
70606 3 071 0 3 071 2 483 0 2 483 0 0 0 5 554 0 5 554
70608 19 0 19 17 0 17 0 0 0 36 0 36
70611 11 0 11 11 0 11 0 0 0 22 0 22
70706 34 743 0 34 743 0 0 0 0 0 0 34 743 0 34 743
70708 379 0 379 0 0 0 0 0 0 379 0 379
70711 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
Итого по активу (баланс) 135 509 756 136 265 719 705 19 719 724 713 223 41 713 264 141 991 734 142 725
Пассив
10208 8 194 0 8 194 0 0 0 0 0 0 8 194 0 8 194
10701 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
10801 3 544 0 3 544 0 0 0 0 0 0 3 544 0 3 544
40502 120 0 120 2 496 0 2 496 2 525 0 2 525 149 0 149
40602 10 0 10 234 0 234 236 0 236 12 0 12
40702 57 558 0 57 558 217 009 0 217 009 220 299 0 220 299 60 848 0 60 848
40703 12 319 0 12 319 15 183 0 15 183 13 917 0 13 917 11 053 0 11 053
40802 4 533 0 4 533 25 510 0 25 510 26 454 0 26 454 5 477 0 5 477
40821 2 403 0 2 403 25 994 0 25 994 26 453 0 26 453 2 862 0 2 862
40905 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40906 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
40909 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 1 641 0 1 641 133 125 0 133 125 133 389 0 133 389 1 905 0 1 905
40912 0 0 0 55 16 71 55 16 71 0 0 0
40913 0 0 0 8 8 16 8 8 16 0 0 0
47416 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
47425 108 0 108 1 0 1 6 0 6 113 0 113
50120 226 0 226 12 0 12 10 0 10 224 0 224
50719 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60305 0 0 0 396 0 396 396 0 396 0 0 0
60309 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
60311 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
60601 6 974 0 6 974 0 0 0 96 0 96 7 070 0 7 070
70601 3 022 0 3 022 0 0 0 2 624 0 2 624 5 646 0 5 646
70602 66 0 66 50 0 50 41 0 41 57 0 57
70603 16 0 16 0 0 0 21 0 21 37 0 37
70701 34 776 0 34 776 0 0 0 0 0 0 34 776 0 34 776
70702 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
70703 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
Итого по пассиву (баланс) 136 265 0 136 265 420 764 24 420 788 427 224 24 427 248 142 725 0 142 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 239 841 0 239 841 13 307 0 13 307 45 922 0 45 922 207 226 0 207 226
90902 493 246 0 493 246 17 987 0 17 987 43 690 0 43 690 467 543 0 467 543
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
91704 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
91802 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
99998 3 152 0 3 152 0 0 0 0 0 0 3 152 0 3 152
Итого по активу (баланс) 737 951 0 737 951 31 294 0 31 294 89 612 0 89 612 679 633 0 679 633
Пассив
91507 3 152 0 3 152 0 0 0 0 0 0 3 152 0 3 152
99999 734 799 0 734 799 81 781 0 81 781 23 463 0 23 463 676 481 0 676 481
Итого по пассиву (баланс) 737 951 0 737 951 81 781 0 81 781 23 463 0 23 463 679 633 0 679 633
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98010 0 0 9 361,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 361,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Пассив
98050 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Страница была полезной?