• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 20 819 385 21 204 213 809 16 213 825 204 311 24 204 335 30 317 377 30 694
20209 0 0 0 118 001 0 118 001 118 001 0 118 001 0 0 0
30104 44 746 0 44 746 282 649 0 282 649 289 301 0 289 301 38 094 0 38 094
30110 955 286 1 241 161 12 173 53 94 147 1 063 204 1 267
30202 2 247 0 2 247 256 0 256 0 0 0 2 503 0 2 503
30204 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
30602 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
47423 98 0 98 23 0 23 15 0 15 106 0 106
50104 10 030 0 10 030 65 0 65 119 0 119 9 976 0 9 976
50121 5 0 5 76 0 76 59 0 59 22 0 22
50706 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 801 0 801 15 0 15 0 0 0 816 0 816
60308 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
60310 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60312 1 452 0 1 452 2 259 0 2 259 2 051 0 2 051 1 660 0 1 660
60401 13 527 0 13 527 0 0 0 0 0 0 13 527 0 13 527
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61403 221 0 221 3 0 3 26 0 26 198 0 198
70606 22 758 0 22 758 2 591 0 2 591 0 0 0 25 349 0 25 349
70607 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
70608 262 0 262 45 0 45 0 0 0 307 0 307
70611 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
Итого по активу (баланс) 118 038 671 118 709 620 511 28 620 539 614 546 118 614 664 124 003 581 124 584
Пассив
10208 8 194 0 8 194 0 0 0 0 0 0 8 194 0 8 194
10701 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
10801 3 544 0 3 544 0 0 0 0 0 0 3 544 0 3 544
40502 46 0 46 2 138 0 2 138 2 260 0 2 260 168 0 168
40602 196 0 196 341 0 341 260 0 260 115 0 115
40702 54 812 0 54 812 187 186 0 187 186 189 674 0 189 674 57 300 0 57 300
40703 11 490 0 11 490 15 778 0 15 778 17 311 0 17 311 13 023 0 13 023
40802 6 091 0 6 091 34 730 0 34 730 31 243 0 31 243 2 604 0 2 604
40821 2 741 0 2 741 52 901 0 52 901 54 005 0 54 005 3 845 0 3 845
40905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40906 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
40909 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
40911 1 058 0 1 058 106 588 0 106 588 107 989 0 107 989 2 459 0 2 459
40912 0 0 0 22 5 27 22 5 27 0 0 0
40913 0 0 0 69 66 135 69 66 135 0 0 0
47416 0 0 0 27 0 27 32 0 32 5 0 5
47425 87 0 87 0 0 0 7 0 7 94 0 94
50120 224 0 224 22 0 22 28 0 28 230 0 230
50719 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
60305 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
60309 194 0 194 0 0 0 1 0 1 195 0 195
60311 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60601 6 610 0 6 610 0 0 0 94 0 94 6 704 0 6 704
70601 22 865 0 22 865 0 0 0 2 694 0 2 694 25 559 0 25 559
70602 133 0 133 136 0 136 97 0 97 94 0 94
70603 256 0 256 0 0 0 27 0 27 283 0 283
Итого по пассиву (баланс) 118 709 0 118 709 400 633 71 400 704 406 508 71 406 579 124 584 0 124 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 488 341 0 488 341 32 190 0 32 190 37 433 0 37 433 483 098 0 483 098
90902 524 272 0 524 272 30 410 0 30 410 8 819 0 8 819 545 863 0 545 863
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
91704 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
91802 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
99998 3 152 0 3 152 254 0 254 254 0 254 3 152 0 3 152
Итого по активу (баланс) 1 017 477 0 1 017 477 62 854 0 62 854 46 506 0 46 506 1 033 825 0 1 033 825
Пассив
91003 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
91507 3 152 0 3 152 0 0 0 0 0 0 3 152 0 3 152
99999 1 014 325 0 1 014 325 36 754 0 36 754 53 102 0 53 102 1 030 673 0 1 030 673
Итого по пассиву (баланс) 1 017 477 0 1 017 477 37 008 0 37 008 53 356 0 53 356 1 033 825 0 1 033 825
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98010 0 0 9 361,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 361,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Пассив
98050 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Страница была полезной?