• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3454

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 714 0 714 714 0 714
10901 732 677 0 732 677 732 677 0 732 677
20202 10 881 383 3 378 704 14 260 087 3 458 725 4 367 029 7 825 754
20208 23 781 0 23 781 17 580 0 17 580
20209 12 669 0 12 669 49 548 2 249 51 797
30104 120 810 0 120 810 120 291 0 120 291
30110 1 191 73 880 75 071 1 141 77 010 78 151
30128 0 0 0 0 0 0
30210 0 0 0 0 0 0
30221 0 0 0 15 500 0 15 500
31902 0 0 0 6 264 000 0 6 264 000
31903 6 918 000 0 6 918 000 0 0 0
32401 19 143 0 19 143 294 0 294
32407 88 0 88 8 0 8
45807 0 0 0 433 0 433
45809 25 0 25 25 0 25
45812 13 475 0 13 475 5 101 0 5 101
45814 339 0 339 160 0 160
45820 3 429 0 3 429 1 964 0 1 964
46601 77 0 77 77 0 77
47101 5 577 0 5 577 7 348 0 7 348
47423 446 003 0 446 003 493 240 0 493 240
47427 2 464 0 2 464 0 0 0
47465 40 387 0 40 387 47 590 0 47 590
60202 3 735 0 3 735 3 735 0 3 735
60204 1 219 0 1 219 1 219 0 1 219
60302 368 0 368 260 0 260
60306 974 0 974 799 0 799
60308 1 782 11 1 793 1 274 7 1 281
60310 18 356 0 18 356 33 633 0 33 633
60312 87 367 0 87 367 85 927 0 85 927
60314 0 80 80 0 42 42
60323 27 090 0 27 090 31 856 0 31 856
60336 418 0 418 521 0 521
60401 671 256 0 671 256 688 305 0 688 305
60415 15 812 0 15 812 23 699 0 23 699
60804 419 167 0 419 167 437 032 0 437 032
60807 0 0 0 0 0 0
60901 43 817 0 43 817 44 138 0 44 138
60906 8 719 0 8 719 10 324 0 10 324
61002 32 468 0 32 468 34 603 0 34 603
61008 39 612 0 39 612 46 557 0 46 557
61009 23 411 0 23 411 25 959 0 25 959
61010 9 0 9 9 0 9
61013 19 0 19 19 0 19
61209 0 0 0 0 0 0
61702 17 140 0 17 140 27 980 0 27 980
61703 17 140 0 17 140 27 980 0 27 980
70606 4 247 595 0 4 247 595 4 749 239 0 4 749 239
70608 7 769 824 0 7 769 824 8 225 015 0 8 225 015
70611 26 693 0 26 693 31 255 0 31 255
Итого по активу (баланс) 32 696 223 3 452 675 36 148 898 25 747 754 4 446 337 30 194 091
Пассив
10207 539 102 0 539 102 539 102 0 539 102
10601 3 568 0 3 568 3 568 0 3 568
10602 1 128 898 0 1 128 898 1 128 898 0 1 128 898
10801 125 411 0 125 411 125 411 0 125 411
30109 12 249 307 3 292 678 15 541 985 8 497 628 4 201 114 12 698 742
30126 497 0 497 497 0 497
30222 5 303 585 85 671 5 389 256 1 331 308 167 728 1 499 036
32403 375 0 375 294 0 294
407 181 561 0 181 561 5 060 0 5 060
40821 26 983 0 26 983 22 0 22
45818 7 046 0 7 046 5 492 0 5 492
46608 38 0 38 38 0 38
47108 1 702 0 1 702 1 708 0 1 708
47416 2 0 2 0 0 0
47422 9 673 0 9 673 24 735 0 24 735
47425 41 316 0 41 316 48 588 0 48 588
60206 4 954 0 4 954 4 954 0 4 954
60301 76 057 0 76 057 38 159 0 38 159
60305 82 631 0 82 631 87 302 0 87 302
60307 17 0 17 27 0 27
60309 32 064 0 32 064 54 788 0 54 788
60311 11 906 0 11 906 12 614 0 12 614
60313 0 0 0 0 0 0
60322 1 607 29 1 636 2 279 106 2 385
60324 34 537 0 34 537 32 874 0 32 874
60335 73 227 0 73 227 76 920 0 76 920
60414 311 638 0 311 638 319 256 0 319 256
60805 179 894 0 179 894 187 450 0 187 450
60806 246 454 0 246 454 256 361 0 256 361
60903 13 848 0 13 848 14 245 0 14 245
61701 20 845 0 20 845 713 0 713
70601 4 253 896 0 4 253 896 4 716 591 0 4 716 591
70603 7 769 380 0 7 769 380 8 227 948 0 8 227 948
70615 38 501 0 38 501 80 313 0 80 313
Итого по пассиву (баланс) 32 770 520 3 378 378 36 148 898 25 825 143 4 368 948 30 194 091
В. Внебалансовые счета
Актив
91104 0 161 161 0 140 140
91202 49 238 0 49 238 1 321 0 1 321
91203 68 268 0 68 268 1 288 0 1 288
91207 1 0 1 1 0 1
91803 40 686 0 40 686 40 686 0 40 686
99998 1 399 859 0 1 399 859 1 350 883 0 1 350 883
Итого по активу (баланс) 1 558 052 161 1 558 213 1 394 179 140 1 394 319
Пассив
91507 1 396 188 0 1 396 188 1 347 212 0 1 347 212
91508 3 671 0 3 671 3 671 0 3 671
99999 158 354 0 158 354 43 436 0 43 436
Итого по пассиву (баланс) 1 558 213 0 1 558 213 1 394 319 0 1 394 319

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?