Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 264 | 297 | 561 | 257 | 299 | 556 | ||||||
30104 | 13 422 | 0 | 13 422 | 33 319 | 0 | 33 319 | ||||||
30110 | 294 | 232 561 | 232 855 | 408 | 224 794 | 225 202 | ||||||
30215 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
30233 | 399 | 0 | 399 | 305 | 0 | 305 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 342 000 | 0 | 342 000 | 317 000 | 0 | 317 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 4 360 | 36 | 4 396 | 4 360 | 0 | 4 360 | ||||||
47427 | 63 | 0 | 63 | 58 | 0 | 58 | ||||||
60302 | 62 | 0 | 62 | 9 | 0 | 9 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||||
60310 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | ||||||
60312 | 278 | 0 | 278 | 509 | 0 | 509 | ||||||
60401 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | ||||||
60901 | 985 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 | ||||||
70606 | 67 741 | 0 | 67 741 | 85 771 | 0 | 85 771 | ||||||
70608 | 31 157 | 0 | 31 157 | 43 067 | 0 | 43 067 | ||||||
70611 | 855 | 0 | 855 | 1 050 | 0 | 1 050 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 462 439 | 232 894 | 695 333 | 487 698 | 225 093 | 712 791 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
10701 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | ||||||
10801 | 38 819 | 0 | 38 819 | 41 876 | 0 | 41 876 | ||||||
30126 | 13 | 0 | 13 | 75 | 0 | 75 | ||||||
30226 | 84 | 0 | 84 | 65 | 0 | 65 | ||||||
30232 | 1 240 | 0 | 1 240 | 183 | 0 | 183 | ||||||
406 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
407 | 197 840 | 1 680 | 199 520 | 198 200 | 454 | 198 654 | ||||||
40807 | 2 | 231 166 | 231 168 | 2 | 224 622 | 224 624 | ||||||
40903 | 45 870 | 0 | 45 870 | 45 831 | 0 | 45 831 | ||||||
43807 | 42 218 | 0 | 42 218 | 42 218 | 0 | 42 218 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 17 305 | 0 | 17 305 | 12 461 | 0 | 12 461 | ||||||
47425 | 4 360 | 0 | 4 360 | 4 360 | 0 | 4 360 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 1 069 | 0 | 1 069 | 1 026 | 0 | 1 026 | ||||||
60309 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||
60311 | 308 | 0 | 308 | 87 | 0 | 87 | ||||||
60313 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 | ||||||
60324 | 33 | 0 | 33 | 80 | 0 | 80 | ||||||
60335 | 658 | 0 | 658 | 646 | 0 | 646 | ||||||
60414 | 488 | 0 | 488 | 490 | 0 | 490 | ||||||
60903 | 164 | 0 | 164 | 178 | 0 | 178 | ||||||
70601 | 70 734 | 0 | 70 734 | 89 792 | 0 | 89 792 | ||||||
70603 | 31 158 | 0 | 31 158 | 43 054 | 0 | 43 054 | ||||||
70801 | 3 057 | 0 | 3 057 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 462 487 | 232 846 | 695 333 | 487 715 | 225 076 | 712 791 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
99998 | 15 048 | 0 | 15 048 | 15 048 | 0 | 15 048 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 18 048 | 0 | 18 048 | 18 048 | 0 | 18 048 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 14 988 | 0 | 14 988 | 14 988 | 0 | 14 988 | ||||||
91508 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
99999 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 048 | 0 | 18 048 | 18 048 | 0 | 18 048 |
Страница была полезной?