Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 297 | 0 | 13 297 | 34 106 | 0 | 34 106 | 31 417 | 0 | 31 417 | 15 986 | 0 | 15 986 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 69 954 | 0 | 69 954 | 88 253 | 0 | 88 253 | 77 056 | 0 | 77 056 | 81 151 | 0 | 81 151 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
70606 | 1 744 | 0 | 1 744 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 0 | 2 058 |
70611 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Итого по активу (баланс) | 86 304 | 0 | 86 304 | 144 881 | 0 | 144 881 | 130 680 | 0 | 130 680 | 100 505 | 0 | 100 505 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 022 | 0 | 42 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 022 | 0 | 42 022 |
40602 | 874 | 0 | 874 | 732 | 0 | 732 | 733 | 0 | 733 | 875 | 0 | 875 |
40702 | 36 430 | 0 | 36 430 | 70 122 | 0 | 70 122 | 82 382 | 0 | 82 382 | 48 690 | 0 | 48 690 |
40703 | 1 483 | 0 | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 495 | 0 | 1 495 |
40802 | 1 489 | 0 | 1 489 | 6 131 | 0 | 6 131 | 7 363 | 0 | 7 363 | 2 721 | 0 | 2 721 |
40905 | 84 | 0 | 84 | 584 | 0 | 584 | 989 | 0 | 989 | 489 | 0 | 489 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 2 387 | 0 | 2 387 | 2 382 | 0 | 2 382 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
60305 | 8 | 0 | 8 | 114 | 0 | 114 | 113 | 0 | 113 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 52 | 0 | 52 | 8 | 0 | 8 |
60601 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 045 | 0 | 1 045 |
70601 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 2 164 | 0 | 2 164 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 304 | 0 | 86 304 | 80 384 | 0 | 80 384 | 94 585 | 0 | 94 585 | 100 505 | 0 | 100 505 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 31 406 | 0 | 31 406 | 1 703 | 0 | 1 703 | 372 | 0 | 372 | 32 737 | 0 | 32 737 |
91207 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53 | 0 | 53 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 33 176 | 0 | 33 176 | 1 703 | 0 | 1 703 | 376 | 0 | 376 | 34 503 | 0 | 34 503 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 31 545 | 0 | 31 545 | 376 | 0 | 376 | 1 703 | 0 | 1 703 | 32 872 | 0 | 32 872 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 176 | 0 | 33 176 | 376 | 0 | 376 | 1 703 | 0 | 1 703 | 34 503 | 0 | 34 503 |
Страница была полезной?