• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 671 155 581 873
20.0 649 112 545 471
301 10 965 507 18 945 044
302 743 682 1 993 855
304 31 482 30 581
319 0 10 000 000
32.1 93 500 000 101 000 000
32.2 22 900 516 9 213 232
454 0 40 000
45.0 30 993 547 21 888 958
45.2 2 546 061 2 489 898
458 8 516 7 928
459 2 371 2 366
474 3 052 981 3 639 989
475 0 0
477 747 725
502 7 306 925 6 996 147
504 29 228 080 28 257 667
505 14 888 14 888
60.0 64 538 96 389
604 647 406 646 838
608 86 038 86 038
609 266 746 269 956
610 4 826 4 809
612 0 0
617 248 343 156 440
620 21 137 20 880
706 82 900 956 5 494 820
707 0 83 012 511
Итого по активу (баланс) 286 855 560 295 437 303
Пассив
102 15 100 000 15 100 000
106 165 572 173 014
107 2 186 014 2 186 014
108 12 464 094 12 464 094
301 1 964 813 1 904 700
302 176 739 113 175
306 234 245
312 0 0
31.1 0 0
31.2 0 1 586 027
32.1 96 071 62 737
32.2 5 873 734
407 5 127 202 6 923 475
408 29 145 723 24 743 156
409 5 5
422 18 000 8 000
42.1 5 297 958 5 995 710
42.2 26 768 107 27 620 329
454 0 92
45.1 384 415 569 596
45.2 138 348 132 137
458 7 024 6 438
459 1 146 1 152
474 788 906 920 546
475 8 109 7 327
477 466 452
502 671 155 581 873
504 163 123 159 752
505 14 888 14 888
520 84 233 000 84 233 000
523 11 967 163 11 918 767
525 1 808 094 3 466 215
60.0 207 133 442 564
604 282 528 285 170
608 92 449 92 782
609 139 962 142 823
610 3 3
615 31 830 3 459
617 201 036 62 418
620 440 440
706 87 197 937 6 260 654
707 0 87 253 340
Итого по пассиву (баланс) 286 855 560 295 437 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
804 4 032 547 4 016 263
806 0 0
808 0 0
809 0 0
Итого по активу (баланс) 4 032 547 4 016 263
Пассив
851 4 023 752 4 007 479
852 1 099 1 098
854 0 0
855 7 696 7 686
Итого по пассиву (баланс) 4 032 547 4 016 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 13 967 163 13 918 767
90.4 1 284 763 1 182 235
90.5 47 430 816 47 414 732
90.6 6 463 6 463
99998 92 496 303 115 462 704
Итого по активу (баланс) 155 185 508 177 984 901
Пассив
90.5 92 496 303 115 462 704
99999 62 689 205 62 522 197
Итого по пассиву (баланс) 155 185 508 177 984 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 1 946 944 669 638
99996 1 953 756 668 145
Итого по активу (баланс) 3 900 700 1 337 783
Пассив
969 1 953 756 668 145
99997 1 946 944 669 638
Итого по пассиву (баланс) 3 900 700 1 337 783

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?