Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 360 126 | 1 440 352 | ||||||||||
302 | 99 470 | 99 470 | ||||||||||
319 | 23 890 000 | 23 850 000 | ||||||||||
45.0 | 500 000 | 0 | ||||||||||
45.2 | 5 102 857 | 4 646 740 | ||||||||||
458 | 355 164 | 336 319 | ||||||||||
459 | 18 783 | 17 894 | ||||||||||
474 | 102 356 | 110 952 | ||||||||||
60.0 | 383 281 | 373 149 | ||||||||||
604 | 480 034 | 480 034 | ||||||||||
608 | 16 786 | 16 786 | ||||||||||
609 | 400 433 | 400 433 | ||||||||||
610 | 539 | 539 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 16 808 | 16 808 | ||||||||||
620 | 6 567 | 6 777 | ||||||||||
706 | 2 963 964 | 3 276 869 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 697 168 | 35 073 122 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||
106 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||
108 | 18 321 839 | 18 321 839 | ||||||||||
407 | 8 535 387 | 8 522 162 | ||||||||||
45.2 | 284 814 | 233 079 | ||||||||||
458 | 312 330 | 301 892 | ||||||||||
459 | 16 282 | 15 950 | ||||||||||
474 | 177 016 | 168 394 | ||||||||||
60.0 | 173 572 | 156 998 | ||||||||||
604 | 380 822 | 388 377 | ||||||||||
608 | 14 913 | 15 319 | ||||||||||
609 | 206 092 | 211 367 | ||||||||||
620 | 162 | 353 | ||||||||||
706 | 4 513 939 | 4 977 392 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 697 168 | 35 073 122 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 017 519 | 1 017 378 | ||||||||||
90.5 | 5 468 895 | 5 358 948 | ||||||||||
90.6 | 89 107 | 61 013 | ||||||||||
99998 | 24 715 166 | 23 668 081 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 31 290 687 | 30 105 420 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 24 715 166 | 23 668 081 | ||||||||||
99999 | 6 575 521 | 6 437 339 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 31 290 687 | 30 105 420 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив