Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 14 931 | 14 931 | ||||||||||
20.0 | 13 556 | 10 627 | ||||||||||
301 | 4 296 | 7 813 | ||||||||||
302 | 21 | 21 | ||||||||||
319 | 98 500 | 118 000 | ||||||||||
453 | 10 196 | 9 829 | ||||||||||
454 | 167 735 | 177 869 | ||||||||||
45.0 | 79 329 | 76 260 | ||||||||||
45.2 | 20 643 | 20 452 | ||||||||||
458 | 5 345 | 5 907 | ||||||||||
459 | 1 601 | 1 693 | ||||||||||
474 | 163 | 291 | ||||||||||
60.0 | 1 426 | 1 015 | ||||||||||
604 | 69 588 | 71 742 | ||||||||||
609 | 2 069 | 2 069 | ||||||||||
610 | 536 | 125 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 26 809 | 28 542 | ||||||||||
620 | 22 102 | 22 754 | ||||||||||
706 | 162 669 | 186 148 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 701 515 | 756 088 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 225 500 | 225 500 | ||||||||||
106 | 73 649 | 75 195 | ||||||||||
107 | 102 498 | 102 498 | ||||||||||
108 | 23 000 | 23 000 | ||||||||||
407 | 15 781 | 13 268 | ||||||||||
408 | 14 356 | 39 629 | ||||||||||
453 | 508 | 489 | ||||||||||
454 | 21 228 | 28 296 | ||||||||||
45.1 | 5 428 | 5 160 | ||||||||||
45.2 | 1 069 | 1 143 | ||||||||||
458 | 5 345 | 5 908 | ||||||||||
459 | 1 600 | 1 692 | ||||||||||
474 | 64 | 80 | ||||||||||
60.0 | 3 574 | 3 435 | ||||||||||
604 | 26 274 | 26 659 | ||||||||||
609 | 1 995 | 2 035 | ||||||||||
617 | 13 624 | 13 624 | ||||||||||
706 | 166 022 | 188 477 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 701 515 | 756 088 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 185 405 | 190 639 | ||||||||||
90.5 | 422 752 | 407 497 | ||||||||||
90.6 | 11 616 | 11 616 | ||||||||||
99998 | 546 914 | 541 910 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 166 687 | 1 151 662 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 546 914 | 541 910 | ||||||||||
99999 | 619 773 | 609 752 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 166 687 | 1 151 662 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив