Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 133 708 | 26 666 | ||||||||||
301 | 94 900 | 92 529 | ||||||||||
302 | 167 259 | 48 831 | ||||||||||
304 | 18 005 | 18 005 | ||||||||||
319 | 1 071 763 | 937 600 | ||||||||||
32.2 | 186 480 | 206 863 | ||||||||||
45.2 | 22 487 | 22 190 | ||||||||||
47.1 | 623 | 623 | ||||||||||
474 | 352 | 4 448 | ||||||||||
603 | 14 408 | 17 590 | ||||||||||
604 | 18 730 | 25 293 | ||||||||||
608 | 47 743 | 47 743 | ||||||||||
609 | 7 101 | 7 088 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 445 189 | 539 345 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 228 748 | 1 994 814 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 303 500 | 303 500 | ||||||||||
107 | 38 991 | 38 991 | ||||||||||
108 | 63 021 | 63 021 | ||||||||||
301 | 87 | 87 | ||||||||||
302 | 451 734 | 386 184 | ||||||||||
304 | 18 | 18 | ||||||||||
32.2 | 2 694 | 3 215 | ||||||||||
407 | 343 550 | 337 022 | ||||||||||
408 | 106 011 | 18 956 | ||||||||||
409 | 1 | 1 | ||||||||||
42.1 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
42.2 | 195 008 | 83 008 | ||||||||||
45.2 | 162 | 162 | ||||||||||
47.1 | 312 | 312 | ||||||||||
474 | 3 295 | 4 282 | ||||||||||
523 | 60 000 | 0 | ||||||||||
525 | 1 529 | 0 | ||||||||||
603 | 16 810 | 13 328 | ||||||||||
604 | 11 197 | 11 386 | ||||||||||
608 | 49 196 | 49 218 | ||||||||||
609 | 5 053 | 5 116 | ||||||||||
706 | 476 579 | 577 007 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 228 748 | 1 994 814 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 60 000 | 0 | ||||||||||
90.4 | 47 001 | 67 245 | ||||||||||
90.6 | 3 819 | 3 819 | ||||||||||
99998 | 63 289 | 63 396 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 174 109 | 134 460 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 63 289 | 63 396 | ||||||||||
99999 | 110 820 | 71 064 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 174 109 | 134 460 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив