Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 369 696 | 352 203 | ||||||||||
302 | 99 470 | 99 470 | ||||||||||
319 | 22 100 000 | 22 950 000 | ||||||||||
45.1 | 1 092 591 | 861 807 | ||||||||||
45.2 | 6 616 108 | 6 072 129 | ||||||||||
458 | 383 384 | 369 729 | ||||||||||
459 | 20 898 | 19 569 | ||||||||||
474 | 142 788 | 128 792 | ||||||||||
603 | 370 550 | 398 785 | ||||||||||
604 | 501 784 | 483 367 | ||||||||||
608 | 16 786 | 16 786 | ||||||||||
609 | 396 970 | 398 119 | ||||||||||
610 | 539 | 539 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 14 449 | 14 449 | ||||||||||
620 | 5 918 | 5 133 | ||||||||||
706 | 2 256 038 | 2 514 156 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 387 969 | 34 685 033 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||
106 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||
108 | 18 321 839 | 18 321 839 | ||||||||||
407 | 9 281 306 | 9 222 935 | ||||||||||
45.2 | 364 305 | 337 179 | ||||||||||
458 | 332 895 | 324 938 | ||||||||||
459 | 18 083 | 17 137 | ||||||||||
474 | 199 906 | 195 427 | ||||||||||
603 | 170 752 | 172 598 | ||||||||||
604 | 368 213 | 367 333 | ||||||||||
608 | 15 273 | 15 682 | ||||||||||
609 | 190 297 | 195 549 | ||||||||||
620 | 183 | 104 | ||||||||||
706 | 3 364 917 | 3 754 312 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 387 969 | 34 685 033 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 017 530 | 1 017 530 | ||||||||||
90.5 | 15 776 218 | 5 658 274 | ||||||||||
90.6 | 80 190 | 86 579 | ||||||||||
99998 | 28 896 219 | 27 495 798 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 45 770 157 | 34 258 181 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 28 896 219 | 27 495 798 | ||||||||||
99999 | 16 873 938 | 6 762 383 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 45 770 157 | 34 258 181 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив