Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 20 020 | 0 | 20 020 | 1 944 870 | 0 | 1 944 870 | 1 943 932 | 0 | 1 943 932 | 20 958 | 0 | 20 958 |
30110 | 148 516 | 130 509 | 279 025 | 1 355 072 | 139 524 | 1 494 596 | 1 374 058 | 148 787 | 1 522 845 | 129 530 | 121 246 | 250 776 |
30233 | 97 882 | 7 676 | 105 558 | 747 818 | 72 480 | 820 298 | 668 823 | 73 643 | 742 466 | 176 877 | 6 513 | 183 390 |
47423 | 1 767 | 1 191 | 2 958 | 1 046 | 123 | 1 169 | 905 | 182 | 1 087 | 1 908 | 1 132 | 3 040 |
47427 | 915 | 4 | 919 | 918 | 3 | 921 | 915 | 4 | 919 | 918 | 3 | 921 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 988 | 3 | 1 991 | 27 493 | 0 | 27 493 | 27 742 | 1 | 27 743 | 1 739 | 2 | 1 741 |
60401 | 9 512 | 0 | 9 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 512 | 0 | 9 512 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 164 | 0 | 164 | 24 | 0 | 24 | 33 | 0 | 33 | 155 | 0 | 155 |
70606 | 300 980 | 0 | 300 980 | 105 307 | 0 | 105 307 | 234 | 0 | 234 | 406 053 | 0 | 406 053 |
70608 | 135 349 | 0 | 135 349 | 35 875 | 0 | 35 875 | 0 | 0 | 0 | 171 224 | 0 | 171 224 |
70611 | 1 160 | 0 | 1 160 | 2 466 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 3 626 | 0 | 3 626 |
Итого по активу (баланс) | 718 254 | 139 383 | 857 637 | 4 221 342 | 212 130 | 4 433 472 | 4 017 075 | 222 617 | 4 239 692 | 922 521 | 128 896 | 1 051 417 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 15 309 | 0 | 15 309 | 16 805 | 0 | 16 805 |
30126 | 10 183 | 0 | 10 183 | 1 907 | 0 | 1 907 | 189 | 0 | 189 | 8 465 | 0 | 8 465 |
30226 | 8 318 | 0 | 8 318 | 2 123 | 0 | 2 123 | 3 573 | 0 | 3 573 | 9 768 | 0 | 9 768 |
30232 | 182 060 | 130 046 | 312 106 | 6 530 799 | 626 517 | 7 157 316 | 6 570 895 | 616 054 | 7 186 949 | 222 156 | 119 583 | 341 739 |
40903 | 17 372 | 9 337 | 26 709 | 125 227 | 10 539 | 135 766 | 125 688 | 10 515 | 136 203 | 17 833 | 9 313 | 27 146 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 111 | 0 | 111 | 180 | 0 | 180 | 70 | 0 | 70 |
47422 | 15 141 | 0 | 15 141 | 28 555 | 48 | 28 603 | 31 235 | 48 | 31 283 | 17 821 | 0 | 17 821 |
47425 | 359 | 0 | 359 | 11 | 0 | 11 | 44 | 0 | 44 | 392 | 0 | 392 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 593 | 0 | 2 593 | 2 593 | 0 | 2 593 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 258 | 0 | 258 | 781 | 0 | 781 | 743 | 0 | 743 | 220 | 0 | 220 |
60307 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 321 | 0 | 321 | 4 647 | 0 | 4 647 | 4 336 | 0 | 4 336 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60335 | 78 | 0 | 78 | 263 | 0 | 263 | 252 | 0 | 252 | 67 | 0 | 67 |
60414 | 3 350 | 0 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 3 610 | 0 | 3 610 |
70601 | 306 243 | 0 | 306 243 | 32 | 0 | 32 | 121 039 | 0 | 121 039 | 427 250 | 0 | 427 250 |
70603 | 135 349 | 0 | 135 349 | 0 | 0 | 0 | 35 875 | 0 | 35 875 | 171 224 | 0 | 171 224 |
70801 | 15 308 | 0 | 15 308 | 15 308 | 0 | 15 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 718 254 | 139 383 | 857 637 | 6 708 262 | 637 305 | 7 345 567 | 6 912 529 | 626 818 | 7 539 347 | 922 521 | 128 896 | 1 051 417 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
99998 | 17 111 | 0 | 17 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 111 | 0 | 17 111 |
Итого по активу (баланс) | 17 225 | 0 | 17 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 225 | 0 | 17 225 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 15 906 | 0 | 15 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 906 | 0 | 15 906 |
91508 | 1 205 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 1 205 |
99999 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 225 | 0 | 17 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 225 | 0 | 17 225 |
Страница была полезной?