• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 847 146 1 993 7 009 14 7 023 1 237 15 1 252 7 619 145 7 764
20209 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30104 38 426 0 38 426 355 417 0 355 417 353 546 0 353 546 40 297 0 40 297
30110 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30602 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50205 15 653 0 15 653 132 0 132 0 0 0 15 785 0 15 785
50221 158 0 158 56 0 56 0 0 0 214 0 214
60302 236 0 236 15 0 15 25 0 25 226 0 226
60308 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60310 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60312 0 0 0 901 0 901 200 0 200 701 0 701
60401 852 0 852 0 0 0 0 0 0 852 0 852
61008 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61009 371 0 371 10 0 10 10 0 10 371 0 371
61403 442 0 442 87 0 87 130 0 130 399 0 399
70606 17 093 0 17 093 1 469 0 1 469 0 0 0 18 562 0 18 562
70608 316 0 316 16 0 16 0 0 0 332 0 332
Итого по активу (баланс) 75 402 148 75 550 366 147 14 366 161 356 183 15 356 198 85 366 147 85 513
Пассив
10207 21 200 0 21 200 0 0 0 0 0 0 21 200 0 21 200
10603 158 0 158 0 0 0 56 0 56 214 0 214
10701 2 883 0 2 883 0 0 0 0 0 0 2 883 0 2 883
10801 3 871 0 3 871 0 0 0 0 0 0 3 871 0 3 871
407 32 436 0 32 436 352 020 0 352 020 357 343 0 357 343 37 759 0 37 759
408.1 0 0 0 0 0 0 103 0 103 103 0 103
47416 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60301 0 0 0 385 0 385 426 0 426 41 0 41
60305 18 0 18 860 0 860 861 0 861 19 0 19
60309 29 0 29 41 0 41 12 0 12 0 0 0
60322 0 0 0 3 278 0 3 278 3 278 0 3 278 0 0 0
60601 410 0 410 0 0 0 16 0 16 426 0 426
61304 114 0 114 27 0 27 0 0 0 87 0 87
70601 14 188 0 14 188 0 0 0 4 465 0 4 465 18 653 0 18 653
70603 243 0 243 0 0 0 14 0 14 257 0 257
Итого по пассиву (баланс) 75 550 0 75 550 356 629 0 356 629 366 592 0 366 592 85 513 0 85 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
90902 27 562 0 27 562 0 0 0 0 0 0 27 562 0 27 562
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91704 8 466 0 8 466 0 0 0 0 0 0 8 466 0 8 466
91802 6 224 0 6 224 0 0 0 0 0 0 6 224 0 6 224
99998 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
Итого по активу (баланс) 42 457 0 42 457 0 0 0 0 0 0 42 457 0 42 457
Пассив
91507 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
99999 42 346 0 42 346 0 0 0 0 0 0 42 346 0 42 346
Итого по пассиву (баланс) 42 457 0 42 457 0 0 0 0 0 0 42 457 0 42 457
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 15 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15 700,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15 700,0000
Пассив
98050 0 0 15 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15 700,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15 700,0000
Страница была полезной?