• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 339 116 455 5 911 29 5 940 31 20 51 6 219 125 6 344
30104 10 855 0 10 855 158 021 0 158 021 164 196 0 164 196 4 680 0 4 680
30110 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30602 34 0 34 15 834 0 15 834 15 866 0 15 866 2 0 2
50205 15 820 0 15 820 15 971 0 15 971 15 834 0 15 834 15 957 0 15 957
50221 398 0 398 66 0 66 410 0 410 54 0 54
60302 274 0 274 6 0 6 39 0 39 241 0 241
60308 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60310 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
60312 1 387 0 1 387 770 0 770 1 741 0 1 741 416 0 416
60401 574 0 574 278 0 278 0 0 0 852 0 852
61008 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61009 371 0 371 5 0 5 5 0 5 371 0 371
61210 0 0 0 16 244 0 16 244 16 244 0 16 244 0 0 0
61403 162 0 162 15 0 15 9 0 9 168 0 168
70606 10 009 0 10 009 2 932 0 2 932 0 0 0 12 941 0 12 941
70608 267 0 267 21 0 21 0 0 0 288 0 288
Итого по активу (баланс) 40 492 118 40 610 216 339 29 216 368 214 642 20 214 662 42 189 127 42 316
Пассив
10207 21 200 0 21 200 0 0 0 0 0 0 21 200 0 21 200
10603 398 0 398 410 0 410 66 0 66 54 0 54
10701 2 883 0 2 883 0 0 0 0 0 0 2 883 0 2 883
10801 3 791 0 3 791 0 0 0 80 0 80 3 871 0 3 871
40702 5 157 0 5 157 162 837 0 162 837 158 121 0 158 121 441 0 441
40817 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47416 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60301 0 0 0 344 0 344 363 0 363 19 0 19
60305 19 0 19 759 0 759 759 0 759 19 0 19
60309 14 0 14 19 0 19 5 0 5 0 0 0
60322 0 0 0 5 839 0 5 839 5 839 0 5 839 0 0 0
60601 362 0 362 0 0 0 15 0 15 377 0 377
61304 59 0 59 13 0 13 5 0 5 51 0 51
70601 6 476 0 6 476 0 0 0 6 724 0 6 724 13 200 0 13 200
70603 163 0 163 0 0 0 30 0 30 193 0 193
70801 80 0 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 40 610 0 40 610 170 306 0 170 306 172 012 0 172 012 42 316 0 42 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
90902 27 562 0 27 562 0 0 0 0 0 0 27 562 0 27 562
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91704 8 466 0 8 466 0 0 0 0 0 0 8 466 0 8 466
91802 6 224 0 6 224 0 0 0 0 0 0 6 224 0 6 224
99998 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
Итого по активу (баланс) 42 457 0 42 457 0 0 0 0 0 0 42 457 0 42 457
Пассив
91507 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
99999 42 346 0 42 346 0 0 0 0 0 0 42 346 0 42 346
Итого по пассиву (баланс) 42 457 0 42 457 0 0 0 0 0 0 42 457 0 42 457
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 15 300,0000 0 0 15 700,0000 0 0 15 300,0000 0 0 15 700,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15 300,0000 0 0 15 700,0000 0 0 15 300,0000 0 0 15 700,0000
Пассив
98050 0 0 15 300,0000 0 0 15 300,0000 0 0 15 700,0000 0 0 15 700,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15 300,0000 0 0 15 300,0000 0 0 15 700,0000 0 0 15 700,0000
Страница была полезной?