Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 8 242 | 0 | 8 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 242 | 0 | 8 242 |
| 20202 | 219 | 0 | 219 | 742 | 0 | 742 | 656 | 0 | 656 | 305 | 0 | 305 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 30125 | 55 119 | 0 | 55 119 | 2 859 | 0 | 2 859 | 56 279 | 0 | 56 279 | 1 699 | 0 | 1 699 |
| 30202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 44906 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 831 | 0 | 831 |
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45206 | 24 875 | 0 | 24 875 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 24 750 | 0 | 24 750 |
| 45207 | 5 468 | 0 | 5 468 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 4 926 | 0 | 4 926 |
| 45406 | 2 050 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 1 580 | 0 | 1 580 |
| 45505 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 |
| 45506 | 7 447 | 0 | 7 447 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 6 902 | 0 | 6 902 |
| 45507 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 615 | 0 | 615 |
| 45812 | 23 808 | 0 | 23 808 | 213 | 0 | 213 | 233 | 0 | 233 | 23 788 | 0 | 23 788 |
| 45814 | 1 332 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 323 | 0 | 1 323 |
| 45815 | 124 | 0 | 124 | 19 | 0 | 19 | 44 | 0 | 44 | 99 | 0 | 99 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 38 | 0 | 38 |
| 47427 | 90 | 0 | 90 | 86 | 0 | 86 | 90 | 0 | 90 | 86 | 0 | 86 |
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 26 041 | 0 | 26 041 | 0 | 0 | 0 | 26 041 | 0 | 26 041 |
| 60302 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 672 | 0 | 672 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 |
| 60312 | 38 | 0 | 38 | 168 | 0 | 168 | 156 | 0 | 156 | 50 | 0 | 50 |
| 60323 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 55 | 0 | 55 |
| 60401 | 2 328 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 |
| 61002 | 47 | 0 | 47 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| 61008 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 61009 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 61403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70606 | 2 304 | 0 | 2 304 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 3 825 | 0 | 3 825 |
| 70611 | 80 | 0 | 80 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 70802 | 4 026 | 0 | 4 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 026 | 0 | 4 026 |
| Итого по активу (баланс) | 140 208 | 0 | 140 208 | 88 357 | 0 | 88 357 | 86 186 | 0 | 86 186 | 142 379 | 0 | 142 379 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 10601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 10701 | 14 348 | 0 | 14 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 348 | 0 | 14 348 |
| 10801 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 40702 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44915 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45215 | 5 663 | 0 | 5 663 | 16 | 0 | 16 | 690 | 0 | 690 | 6 337 | 0 | 6 337 |
| 45515 | 241 | 0 | 241 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 242 | 0 | 242 |
| 45818 | 25 141 | 0 | 25 141 | 52 | 0 | 52 | 14 | 0 | 14 | 25 103 | 0 | 25 103 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 47425 | 53 | 0 | 53 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 185 | 0 | 185 | 160 | 0 | 160 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 411 | 0 | 411 | 314 | 0 | 314 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 60324 | 97 | 0 | 97 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 60601 | 2 062 | 0 | 2 062 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 069 | 0 | 2 069 |
| 70601 | 2 368 | 0 | 2 368 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 1 111 | 3 479 | 0 | 3 479 |
| Итого по пассиву (баланс) | 140 208 | 0 | 140 208 | 26 401 | 0 | 26 401 | 28 572 | 0 | 28 572 | 142 379 | 0 | 142 379 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
| 90902 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 |
| 91414 | 300 280 | 0 | 300 280 | 15 942 | 0 | 15 942 | 594 | 0 | 594 | 315 628 | 0 | 315 628 |
| 91604 | 585 | 0 | 585 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 584 | 0 | 584 |
| 99998 | 225 365 | 0 | 225 365 | 4 421 | 0 | 4 421 | 0 | 0 | 0 | 229 786 | 0 | 229 786 |
| Итого по активу (баланс) | 531 681 | 0 | 531 681 | 20 371 | 0 | 20 371 | 603 | 0 | 603 | 551 449 | 0 | 551 449 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 224 005 | 0 | 224 005 | 0 | 0 | 0 | 4 421 | 0 | 4 421 | 228 426 | 0 | 228 426 |
| 91507 | 1 360 | 0 | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 0 | 1 360 |
| 99999 | 306 316 | 0 | 306 316 | 603 | 0 | 603 | 15 950 | 0 | 15 950 | 321 663 | 0 | 321 663 |
| Итого по пассиву (баланс) | 531 681 | 0 | 531 681 | 603 | 0 | 603 | 20 371 | 0 | 20 371 | 551 449 | 0 | 551 449 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?