Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 727 | 0 | 16 727 | 31 658 | 0 | 31 658 | 34 638 | 0 | 34 638 | 13 747 | 0 | 13 747 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 650 | 0 | 21 650 | 21 650 | 0 | 21 650 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 81 964 | 0 | 81 964 | 76 221 | 0 | 76 221 | 87 577 | 0 | 87 577 | 70 608 | 0 | 70 608 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
70606 | 378 | 0 | 378 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
70706 | 4 492 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 492 | 0 | 4 492 |
70711 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Итого по активу (баланс) | 104 964 | 0 | 104 964 | 129 895 | 0 | 129 895 | 143 890 | 0 | 143 890 | 90 969 | 0 | 90 969 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 41 565 | 0 | 41 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 565 | 0 | 41 565 |
40602 | 12 977 | 0 | 12 977 | 12 191 | 0 | 12 191 | 64 | 0 | 64 | 850 | 0 | 850 |
40702 | 38 561 | 0 | 38 561 | 70 809 | 0 | 70 809 | 69 320 | 0 | 69 320 | 37 072 | 0 | 37 072 |
40703 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 1 561 | 0 | 1 561 |
40802 | 2 884 | 0 | 2 884 | 7 128 | 0 | 7 128 | 6 179 | 0 | 6 179 | 1 935 | 0 | 1 935 |
40905 | 32 | 0 | 32 | 1 920 | 0 | 1 920 | 1 917 | 0 | 1 917 | 29 | 0 | 29 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 5 063 | 0 | 5 063 | 5 063 | 0 | 5 063 | 5 | 0 | 5 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 135 | 0 | 135 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 199 | 0 | 199 | 5 | 0 | 5 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 995 | 0 | 995 |
70601 | 462 | 0 | 462 | 27 | 0 | 27 | 373 | 0 | 373 | 808 | 0 | 808 |
70701 | 5 063 | 0 | 5 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 063 | 0 | 5 063 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 964 | 0 | 104 964 | 97 352 | 0 | 97 352 | 83 357 | 0 | 83 357 | 90 969 | 0 | 90 969 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 40 589 | 0 | 40 589 | 812 | 0 | 812 | 153 | 0 | 153 | 41 248 | 0 | 41 248 |
91207 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 42 319 | 0 | 42 319 | 812 | 0 | 812 | 156 | 0 | 156 | 42 975 | 0 | 42 975 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 40 688 | 0 | 40 688 | 156 | 0 | 156 | 812 | 0 | 812 | 41 344 | 0 | 41 344 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 319 | 0 | 42 319 | 156 | 0 | 156 | 812 | 0 | 812 | 42 975 | 0 | 42 975 |
Страница была полезной?