Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 716 | 0 | 14 716 | 34 767 | 0 | 34 767 | 37 877 | 0 | 37 877 | 11 606 | 0 | 11 606 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 550 | 0 | 23 550 | 23 550 | 0 | 23 550 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 99 176 | 0 | 99 176 | 102 654 | 0 | 102 654 | 106 683 | 0 | 106 683 | 95 147 | 0 | 95 147 |
30202 | 2 825 | 0 | 2 825 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 2 483 | 0 | 2 483 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
70606 | 3 023 | 0 | 3 023 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 458 | 0 | 3 458 |
70611 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Итого по активу (баланс) | 121 088 | 0 | 121 088 | 161 584 | 0 | 161 584 | 168 630 | 0 | 168 630 | 114 042 | 0 | 114 042 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 41 565 | 0 | 41 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 565 | 0 | 41 565 |
40602 | 459 | 0 | 459 | 518 | 0 | 518 | 772 | 0 | 772 | 713 | 0 | 713 |
40702 | 67 907 | 0 | 67 907 | 109 582 | 0 | 109 582 | 101 250 | 0 | 101 250 | 59 575 | 0 | 59 575 |
40703 | 1 287 | 0 | 1 287 | 50 | 0 | 50 | 62 | 0 | 62 | 1 299 | 0 | 1 299 |
40802 | 4 579 | 0 | 4 579 | 10 196 | 0 | 10 196 | 10 718 | 0 | 10 718 | 5 101 | 0 | 5 101 |
40905 | 53 | 0 | 53 | 97 | 0 | 97 | 79 | 0 | 79 | 35 | 0 | 35 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 4 632 | 0 | 4 632 | 4 632 | 0 | 4 632 | 5 | 0 | 5 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 |
60301 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 940 | 0 | 940 |
70601 | 3 320 | 0 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 3 769 | 0 | 3 769 |
Итого по пассиву (баланс) | 121 088 | 0 | 121 088 | 125 318 | 0 | 125 318 | 118 272 | 0 | 118 272 | 114 042 | 0 | 114 042 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 32 770 | 0 | 32 770 | 1 815 | 0 | 1 815 | 101 | 0 | 101 | 34 484 | 0 | 34 484 |
91207 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | 0 | 28 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 34 517 | 0 | 34 517 | 1 815 | 0 | 1 815 | 107 | 0 | 107 | 36 225 | 0 | 36 225 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 32 886 | 0 | 32 886 | 107 | 0 | 107 | 1 815 | 0 | 1 815 | 34 594 | 0 | 34 594 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 517 | 0 | 34 517 | 107 | 0 | 107 | 1 815 | 0 | 1 815 | 36 225 | 0 | 36 225 |
Страница была полезной?