Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 38 036 | 0 | 38 036 | 48 726 | 0 | 48 726 | 54 500 | 0 | 54 500 | 32 262 | 0 | 32 262 |
30102 | 9 241 | 0 | 9 241 | 81 219 | 0 | 81 219 | 70 337 | 0 | 70 337 | 20 123 | 0 | 20 123 |
30110 | 8 660 | 0 | 8 660 | 13 804 | 0 | 13 804 | 17 402 | 0 | 17 402 | 5 062 | 0 | 5 062 |
30202 | 279 | 0 | 279 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60401 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
61403 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70606 | 1 644 | 0 | 1 644 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 885 | 0 | 1 885 |
70611 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 7 262 | 0 | 7 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 262 | 0 | 7 262 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40602 | 2 146 | 0 | 2 146 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 571 | 0 | 1 571 |
40702 | 41 528 | 0 | 41 528 | 87 594 | 0 | 87 594 | 89 632 | 0 | 89 632 | 43 566 | 0 | 43 566 |
40703 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 41 | 0 | 41 |
40704 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 1 542 | 0 | 1 542 | 7 896 | 0 | 7 896 | 7 405 | 0 | 7 405 | 1 051 | 0 | 1 051 |
40810 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
40817 | 434 | 0 | 434 | 8 501 | 0 | 8 501 | 8 672 | 0 | 8 672 | 605 | 0 | 605 |
40911 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 108 | 0 | 108 |
70601 | 4 686 | 0 | 4 686 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 | 5 350 | 0 | 5 350 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 12 769 | 0 | 12 769 | 493 | 0 | 493 | 3 734 | 0 | 3 734 | 9 528 | 0 | 9 528 |
91207 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
91802 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99998 | 831 | 0 | 831 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 831 | 0 | 831 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 831 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 |
99999 | 12 903 | 0 | 12 903 | 3 750 | 0 | 3 750 | 493 | 0 | 493 | 9 646 | 0 | 9 646 |
Страница была полезной?