• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25 753 379 26 132 236 182 20 236 202 241 116 14 241 130 20 819 385 21 204
20209 0 0 0 136 628 0 136 628 136 628 0 136 628 0 0 0
30104 32 768 0 32 768 315 946 0 315 946 303 968 0 303 968 44 746 0 44 746
30110 862 301 1 163 184 16 200 91 31 122 955 286 1 241
30202 2 004 0 2 004 243 0 243 0 0 0 2 247 0 2 247
30204 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
30602 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
47423 104 0 104 13 0 13 19 0 19 98 0 98
50104 10 133 0 10 133 72 0 72 175 0 175 10 030 0 10 030
50121 0 0 0 25 0 25 20 0 20 5 0 5
50706 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 771 0 771 31 0 31 1 0 1 801 0 801
60308 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
60310 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60312 796 0 796 2 689 0 2 689 2 033 0 2 033 1 452 0 1 452
60401 14 863 0 14 863 0 0 0 1 336 0 1 336 13 527 0 13 527
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61209 0 0 0 1 512 0 1 512 1 512 0 1 512 0 0 0
61403 108 0 108 144 0 144 31 0 31 221 0 221
70606 19 967 0 19 967 2 791 0 2 791 0 0 0 22 758 0 22 758
70607 24 0 24 26 0 26 0 0 0 50 0 50
70608 234 0 234 28 0 28 0 0 0 262 0 262
70611 34 0 34 1 0 1 0 0 0 35 0 35
Итого по активу (баланс) 108 451 680 109 131 697 094 36 697 130 687 507 45 687 552 118 038 671 118 709
Пассив
10208 8 194 0 8 194 0 0 0 0 0 0 8 194 0 8 194
10701 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
10801 3 544 0 3 544 0 0 0 0 0 0 3 544 0 3 544
40502 128 0 128 3 149 0 3 149 3 067 0 3 067 46 0 46
40602 14 0 14 80 0 80 262 0 262 196 0 196
40702 50 866 0 50 866 212 549 0 212 549 216 495 0 216 495 54 812 0 54 812
40703 11 355 0 11 355 14 554 0 14 554 14 689 0 14 689 11 490 0 11 490
40802 4 472 0 4 472 34 753 0 34 753 36 372 0 36 372 6 091 0 6 091
40821 1 647 0 1 647 60 125 0 60 125 61 219 0 61 219 2 741 0 2 741
40905 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
40906 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
40911 1 374 0 1 374 113 903 0 113 903 113 587 0 113 587 1 058 0 1 058
40912 0 0 0 22 9 31 22 9 31 0 0 0
40913 0 0 0 80 7 87 80 7 87 0 0 0
47416 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
47425 90 0 90 7 0 7 4 0 4 87 0 87
50120 231 0 231 173 0 173 166 0 166 224 0 224
50719 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
60305 0 0 0 615 0 615 615 0 615 0 0 0
60309 17 0 17 0 0 0 177 0 177 194 0 194
60311 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
60601 6 877 0 6 877 361 0 361 94 0 94 6 610 0 6 610
70601 19 840 0 19 840 0 0 0 3 025 0 3 025 22 865 0 22 865
70602 94 0 94 159 0 159 198 0 198 133 0 133
70603 220 0 220 0 0 0 36 0 36 256 0 256
Итого по пассиву (баланс) 109 131 0 109 131 441 326 16 441 342 450 904 16 450 920 118 709 0 118 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 425 847 0 425 847 74 505 0 74 505 12 011 0 12 011 488 341 0 488 341
90902 579 615 0 579 615 17 388 0 17 388 72 731 0 72 731 524 272 0 524 272
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
91704 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
91802 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
99998 3 152 0 3 152 245 0 245 245 0 245 3 152 0 3 152
Итого по активу (баланс) 1 010 326 0 1 010 326 92 138 0 92 138 84 987 0 84 987 1 017 477 0 1 017 477
Пассив
91003 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
91004 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91507 3 152 0 3 152 0 0 0 0 0 0 3 152 0 3 152
99999 1 007 174 0 1 007 174 29 869 0 29 869 37 020 0 37 020 1 014 325 0 1 014 325
Итого по пассиву (баланс) 1 010 326 0 1 010 326 30 114 0 30 114 37 265 0 37 265 1 017 477 0 1 017 477
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98010 0 0 9 361,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 361,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Пассив
98050 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Страница была полезной?