• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25 857 519 26 376 273 645 45 273 690 279 060 13 279 073 20 442 551 20 993
20209 0 0 0 190 030 0 190 030 190 030 0 190 030 0 0 0
30104 55 565 0 55 565 324 979 0 324 979 333 426 0 333 426 47 118 0 47 118
30110 392 243 635 213 3 216 66 41 107 539 205 744
30202 2 651 0 2 651 361 0 361 0 0 0 3 012 0 3 012
30204 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1
47423 115 0 115 13 0 13 8 0 8 120 0 120
50104 10 075 0 10 075 73 0 73 0 0 0 10 148 0 10 148
50121 167 0 167 170 0 170 114 0 114 223 0 223
50706 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 897 0 897 6 0 6 0 0 0 903 0 903
60306 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
60308 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60310 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60312 1 202 0 1 202 1 435 0 1 435 2 100 0 2 100 537 0 537
60401 14 018 0 14 018 31 0 31 0 0 0 14 049 0 14 049
60701 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61403 150 0 150 16 0 16 23 0 23 143 0 143
70606 34 743 0 34 743 3 071 0 3 071 34 743 0 34 743 3 071 0 3 071
70607 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
70608 379 0 379 19 0 19 379 0 379 19 0 19
70611 22 0 22 11 0 11 22 0 22 11 0 11
70706 0 0 0 34 743 0 34 743 0 0 0 34 743 0 34 743
70708 0 0 0 379 0 379 0 0 0 379 0 379
70711 0 0 0 21 0 21 0 0 0 21 0 21
Итого по активу (баланс) 146 268 762 147 030 829 652 48 829 700 840 411 54 840 465 135 509 756 136 265
Пассив
10208 8 194 0 8 194 0 0 0 0 0 0 8 194 0 8 194
10701 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
10801 3 544 0 3 544 0 0 0 0 0 0 3 544 0 3 544
40502 184 0 184 2 144 0 2 144 2 080 0 2 080 120 0 120
40602 28 0 28 196 0 196 178 0 178 10 0 10
40702 64 792 0 64 792 227 156 0 227 156 219 922 0 219 922 57 558 0 57 558
40703 16 305 0 16 305 17 698 0 17 698 13 712 0 13 712 12 319 0 12 319
40802 9 680 0 9 680 31 828 0 31 828 26 681 0 26 681 4 533 0 4 533
40821 1 485 0 1 485 11 620 0 11 620 12 538 0 12 538 2 403 0 2 403
40905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40906 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
40911 0 0 0 106 640 0 106 640 108 281 0 108 281 1 641 0 1 641
40912 0 0 0 14 32 46 14 32 46 0 0 0
47416 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47422 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47425 102 0 102 1 0 1 7 0 7 108 0 108
50120 236 0 236 58 0 58 48 0 48 226 0 226
50719 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 76 0 76 367 0 367 291 0 291 0 0 0
60305 0 0 0 641 0 641 641 0 641 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
60311 0 0 0 777 0 777 777 0 777 0 0 0
60601 6 876 0 6 876 0 0 0 98 0 98 6 974 0 6 974
70601 34 776 0 34 776 34 776 0 34 776 3 022 0 3 022 3 022 0 3 022
70602 233 0 233 381 0 381 214 0 214 66 0 66
70603 351 0 351 351 0 351 16 0 16 16 0 16
70701 0 0 0 0 0 0 34 776 0 34 776 34 776 0 34 776
70702 0 0 0 0 0 0 233 0 233 233 0 233
70703 0 0 0 0 0 0 351 0 351 351 0 351
Итого по пассиву (баланс) 147 030 0 147 030 434 923 32 434 955 424 158 32 424 190 136 265 0 136 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 217 220 0 217 220 32 378 0 32 378 9 757 0 9 757 239 841 0 239 841
90902 499 792 0 499 792 10 195 0 10 195 16 741 0 16 741 493 246 0 493 246
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
91704 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
91802 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
99998 3 152 0 3 152 357 0 357 357 0 357 3 152 0 3 152
Итого по активу (баланс) 721 876 0 721 876 42 930 0 42 930 26 855 0 26 855 737 951 0 737 951
Пассив
91003 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
91507 3 152 0 3 152 0 0 0 0 0 0 3 152 0 3 152
99999 718 724 0 718 724 25 006 0 25 006 41 081 0 41 081 734 799 0 734 799
Итого по пассиву (баланс) 721 876 0 721 876 25 363 0 25 363 41 438 0 41 438 737 951 0 737 951
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98010 0 0 9 361,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 361,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Пассив
98050 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 451,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 451,0000
Страница была полезной?